3月30日晚间,中联重科(000157)发布2020年年度报告。报告期内,公司实现营业收入651.09亿元,同比增长50.34%;实现净利润72.81亿元,同比增长66.55%。
与此同时,中联重科2021年一季度业绩预告也一同发布,预计期内实现归属于公司股东的净利润22-26亿元,比上年同期增长114.41% -153.39%,创公司历史最佳一季度盈利。
产品梯队竞相突破
中联重科年报显示,2020年,公司持续深化数字化转型,坚持高研发投入,全面升级技术产品,加速壮大产业梯队,持续突破新兴板块,销售规模与经营质量达历史最好水平。
公司表示,营收净利的大幅增长源于中联重科核心产品市占率提升、盈利能力领先行业。 2020年公司工程机械业务实现销售收入613.83亿元,同比增长49.75%,各板块收入增速好于行业总体水平。
2020年,中联重科主导产品混凝土机械和起重机业务市占率均有提升,增速高于行业水平。
混凝土机械方面,长臂架泵车、车载泵、搅拌站市场份额仍居行业第一;起重机业务方面,30吨及以上汽车起重机销量居行业第一,履带起重机市场份额位居国内行业第一,建筑起重机械销售额创历史新高,销售规模稳居全球第一。
同时,中联重科土方机械、高空作业平台等潜力市场业务取得新突破。
土方机械后发优势明显,全年销量提升至国产品牌第六名,高空作业机械持续发力,已推出40多款“可靠、绿色、智能”的产品,2020年市场份额稳居行业第一梯队。2020年公司全新布局干混砂浆材料领域,打造中联新材全新板块,进军蓝海市场。
随着国家政策的推动和农业机械行业市场活跃度增强,中联重科农机业务盈利能力明显增长,销售收入为26.44亿元,同比增长67.01%。
值得一提的是,2020年中联重科研发费用同比增加120.67%。
营运水平持续优化
年报显示,2020年度中联重科各项经营指标持续健康、稳健提升。报告期内,公司毛利额同比增长43.28%至186.16亿元;净利润方面,2020年公司实现归母净利润72.81亿元,同比增长66.55%,净利润增速好于营收增速。
2020年上半年,受疫情影响,行业客户回款问题显现,而2020全年中联重科经营活动产生的现金流量净额达74.22亿元,实现了19.33%的同比增长。
在行业向好、销售收入大幅增长的同时,中联重科严控各项成本和费用。报告期内,公司包含财务费用、管理费用、销售费用和研发费用的期间费用率同比下降4.14 %。同时,企业效率持续提升,2020年中联重科人均产值同比提升21.5%。
中联重科表示,基于在费用上的得力管控和营运水平的提升,公司2020年盈利能力得到大幅提升。
为夯实业务质量、防控经营风险,中联重科2020年加大了应收账款减值计提与核销。公司谨慎考虑到新冠肺炎疫情对长账龄客户的影响,全面清理存量应收,充分评估账龄3年以上的减值风险,同时对确认已经无法收回的坏账损失予以核销。本次坏账计提与核销后,公司期末应收账款的帐龄结构和质量显著优化。
公司表示,2021年以来,工程机械行业受投资带动、全球经济复苏、行业集中度提升及设备环保升级等多重利好驱动影响,市场需求持续强劲,行业目前保持高景气度。